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集团召开内部审计工作会议

发布时间:2023-01-20浏览人次:

  1月19日下午,集团组织召开内部审计工作会议,总结2022年内部审计工作,安排部署2023年工作任务。集团党委书记、董事长沈志峰出席会议并讲话,各部门、下属公司负责人及相关人员参加会议。

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  会议指出,近年来,集团审计工作紧紧围绕集团改革发展中心工作,依法依规履行审计监督职责,扎实推进各项工作建设,管理体系有效推进、审计质量显著提高,提出了许多好的管理建议,为集团优化治理、防范风险和提升经营发展质量做出了贡献。

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  会议要求,被审计单位要切实承担起审计整改的主体责任,主要负责人要尽好职、抓到位,严格落实审计整改要求,追根溯源,以点带面,举一反三,及时排除隐患;要将审计发现的问题审计整改情况纳入员工或部门绩效考核体系,与直接责任人的评价、晋级和选拔任用挂钩,以考核促监督,推动审计整改见行见效。

  会议强调,各部门、下属公司要加大协调配合力度,对审计工作提供全力支持,形成工作合力,要在做好整改工作的基础上,运用好审计成果,进一步规范内部管理。集团审计部要严格执行审计有关规定,发挥好审计监督与服务作用,既要注重查找问题,更要注重帮助下属公司建章立制、促进管理,为集团高质量转型发展贡献力量。

  会议还就2022年审计工作报告与相关单位逐一过堂,并听取相关单位审计问题整改措施落实情况汇报。